Dobrý den, dělám poprvé dodatečné přiznání k dani z příjmu FO za rok 2012. Napsala jsem do přílohy 1 rozdílnou částku do příjmu a tu tedy musím zdanit. Alespoň tak jsem to pochopila z pokynů. Jen nevím, zda se má nebo nemá psát sleva na poplatníka? A poslední známá daň bude 0, když za 2012 byla daň k úhradě 0,- Kč?
13. 2. 2014 8:58
Dobrý den,
dělám poprvé dodatečné přiznání k dani z příjmu FO za rok 2012.
Napsala jsem do přílohy 1 rozdílnou částku do příjmu a tu tedy musím zdanit. Alespoň tak jsem to pochopila z pokynů.
Jen nevím, zda se má nebo nemá psát sleva na poplatníka?
A poslední známá daň bude 0, když za 2012 byla daň k úhradě 0,- Kč?
Děkuji moc
Jarka