Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Kdo má status umělce, může od státu opět dostat až 90 tisíc korun
Berňák rozesílá informace o výši daně z nemovitostí na rok 2026
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se zbytečným chybám
Dohlášení údajů zaměstnance: Videonávod radí, jak na to krok po kroku
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání a zdanit svůj důchod?
15. 2. 2014 14:33
Již několik let jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Podnikám v oboru stavebních prací. Mám v osobním vlastnictví nemovitost, část této nemovitosti jsem nyní vložil (za odhadní cenu) do podnikání. Nyní v této části nemovitosti rozjíždím kavárnu jako další druh podnikání. Postupně jsem kavárnu zařídil lednicí, sporákem, barovým pultem, křesílky, stoly, různými elektro spotřebičemi, svítidly, klimatizací, chladícími pulty atd. Na jednotlivé nákupy mám daňové doklady. DPH uplatním. Jednotlivé položky jsou vesměs v hodnotě do 40000 Kč bez DPH. Mám udělat soupis těchto zařizovacích předmětů a jako celek je odepisovat nebo je mohu dát do nákladů (tedy jen ty které nepřesáhli 40000 Kč)? V jaké se to případně jako celek odepisuje skupině, č.2 ? Jde o to, že tyto jednotlivé položky (do 40000 Kč) v souhrnu činí 230000 Kč a já se to bojím dát do nákladů. Odepisovat musím klimatizaci, chladící pulty, registrační pokladnu, které přesáhli jednotlivě 40000 Kč - v jaké skupině, taky č. 2??? Děkuji za vaše rady.