Dobrý den všem, prosím o radu, začínám účtovat prvního látce DPH a potřebuji se ujistit, že zadávám doklady správně. Fyzická osoba, DE, plátce DPH, má vydatnou pokladní agendu cca 150 VPD měsíčně 1. dotaz V pokladně se objevují i VPD od neplátců DPH. Tyto doklady se nezahrnují do přiznání k DPH nebo vstupují jako tuzemské plnění bez DPH? Technická podpora účetního programu mi nedokázala poradit. 2. dotaz Jelikož je to velká pokladní agenda a klient by se tímpádem nedoplatil za účetní práce, lze doklady od jedné firmy sumarizovat na souhrnném pokladním výdajovém dokladu, který by měl i částku vyšší než 10.000 Kč?
31. 3. 2014 9:24
Dobrý den všem, prosím o radu,
začínám účtovat prvního látce DPH a potřebuji se ujistit, že zadávám doklady správně.
Fyzická osoba, DE, plátce DPH, má vydatnou pokladní agendu cca 150 VPD měsíčně
1. dotaz
V pokladně se objevují i VPD od neplátců DPH. Tyto doklady se nezahrnují do přiznání k DPH nebo vstupují jako tuzemské plnění bez DPH? Technická podpora účetního programu mi nedokázala poradit.
2. dotaz
Jelikož je to velká pokladní agenda a klient by se tímpádem nedoplatil za účetní práce, lze doklady od jedné firmy sumarizovat na souhrnném pokladním výdajovém dokladu, který by měl i částku vyšší než 10.000 Kč?
Předem moc a moc děkuji za odpověď
Ještě jednou krásný den