Hlavní navigace

Jak správně opravit?

  • (neregistrovaný)

    22. 10. 2014 19:37

    Dobrý den, jednu vydanou fakturu vystavenou 9.9. jsem omylem zapsala do účetnictví s datem 9.8.. Je to faktura s přenesením daň. povinnosti. Tato faktura se mi tedy objevila v přiznání k DPH za srpen. Nyní jsem chybu zjistila a uvedla jsem tuto fakturu do přiznání k DPH za září. Za srpen podám dodat. přiznání, ve kterém bude tato faktura chybět. Napíšu k tomu také nějaký vysvětlující dopis. Je to tak správně? Děkuji za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).