Dobrý den, ptala jsem se již jednou, ale nikdo neodpověděl a já mám obavu jestli špatně neuvádím dobropis v daň přiznání DPH mínusem. Nakupujeme zboží z dovozu. Prodáme ho zákazníkovi, ten přijde s reklamací, ale zboží si ponechává. Reklamujeme ji u dodavatele a dodavatel nám vystaví dobropis na uznanou reklamaci slevu z ceny např. 20% z ceny. (My vystavíme svému zákazníkovi taky ODD na slevu z ceny na reklamované zboží). Při nákupu zboží je zboží vycleno a uvedeno v DPH v ř. 7 a 43. Ten dobropis od dodavatele z 3tí země uvedeme taky v ř. 7 a 43 mínusem? (Nejde již o pohyb zboží). Prosím o Váš názor.
24. 11. 2014 13:09
Dobrý den, ptala jsem se již jednou, ale nikdo neodpověděl a já mám obavu jestli špatně neuvádím dobropis v daň přiznání DPH mínusem. Nakupujeme zboží z dovozu. Prodáme ho zákazníkovi, ten přijde s reklamací, ale zboží si ponechává. Reklamujeme ji u dodavatele a dodavatel nám vystaví dobropis na uznanou reklamaci slevu z ceny např. 20% z ceny. (My vystavíme svému zákazníkovi taky ODD na slevu z ceny na reklamované zboží). Při nákupu zboží je zboží vycleno a uvedeno v DPH v ř. 7 a 43. Ten dobropis od dodavatele z 3tí země uvedeme taky v ř. 7 a 43 mínusem? (Nejde již o pohyb zboží). Prosím o Váš názor.