Nepřímý finanční bonus

  • (neregistrovaný)

    16. 1. 2015 10:22

    Prosím o radu. Obdrželi jsme fakturu na nepřímý finanční bonus v mínusové částce 5000. Vystavení je 15. 12. 2014. Musím podat opravné DPH k měsící, kdy jsme fakturu zaúčtovali a uplatnili DPH - září. Jak takovouto fakturu zaúčtovat. Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).