Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
17. 8. 2015 13:35
Dobrý den,
prosím o konzultaci postupu při dovozu zboží ze 3. země a zadávání dokladů do SW Pohoda.
Fakturu za zboží dám do přijatých faktur s členěním DPH "nezahrnovat do přiznání". Z té přes povel záznam vyměřím DPH a zároveň odpočet DPH. Na faktuře je kurz stanovený ČNB. U vyměření použiji stejný kurz jako na JSD.
Z dovozu vznikla povinnost odvodu DPH vůči CÚ, clo 0Kč. DPH vůči CÚ zavedu do ostatních závazků se členěním DPH "dovoz zboží". Uvedu pouze částku DPH v příslušné sazbě a základ bude 0kč.
JSD natipuju do interních dokladů. Uvedu pouze základ DPH u příslušné sazby a navolím členění DPH "dovoz zboží". Vyčíslené dph ručně smažu.
Je to tak správně? Vím, že výsledek je stejný, ale moc se mi to pak nezdá na podkladech pro DPH. Zdá se mi, že tam mám ten dovoz 2x...
Prosím poraďte, zda je to tak správně. Dělám dovoz prvně a nějak jsem se v těch předkontacích a typech DPH zptratila.
Díky moc
Petra