Re: DPH - prosím o radu
***
Záleží, co přikládáte k faktuře, jestli podepsaný výkaz o serv. opravě s datem července, tak je to na draka.
Jestli nemáte nic podepsané, tak se dohodnete s odběratelem a něco vyrobíte proti podpisu (přiložíte k faktuře s tím, že Vám to potvrzené vrátí atd.)
Z praxe, každá fa je dobrá něčím doložit k průkaznosti, jak dodávka zboží, tak služeb.
Pokud přijde kontrola na r. 2005, vleze do všeho, na to bych moc nespoléhala a potom je lepší dodatečné, protože penále bude minimální, než např. za 3 roky:-)))))))))))
Re: DPH - prosím o radu
Ale, jestli se nemýlím, to penále by bylo pouze za ten jeden měsíc, kdy se firma opozdila s vlastní povinností z vydané faktury. Nebo se mýlím?
Re: DPH - prosím o radu
Takhle ne. Sankce jsou uvedeny v § 104 ZDPH:
2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a snížil tím daňovou povinnost, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří, ale stanoví sankci ve výši 0,1 % z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu. Sankce je splatná v náhradní lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. Sankce se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 100 Kč za zdaňovací období.
Z dodatečného přiznání vzniká také sankce - 0,05% (tj. poloviční oproti výše uvedenému)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Další přešlap Schillerové u EET: Mylně tvrdí, že se zavádí vyšší odpočet na partnera
Z chemie málem propadla. Dnes s její pomocí tvoří unikátní šperky ze živých přírodnin
Tisíce korun zpět na daních. Oblíbená sleva se po letech vrátí
Do evidence startupů povede cesta přes řadu podmínek. Firmy ale čekají daňové výhody
Startu EET 2.0 v roce 2027 už nestojí nic v cestě, zákon podepsal i prezident
„Nedoplatek na sociálce“: Dluh, který vás teď může připravit o vaše úspory
31. 8. 2005 20:43
Prosím o radu. Potřebovala bych poradit ohledně DPH, mám servisní zásahy ještě z července a chtěla jsem se zeptat, zda je možné je vyfakturovat v srpnu se srpnovým uskutečněním zdanitel. plnění.
Jelikož si myslím, že to asi nejde, ale jestli můžete poradit, abych nemusela podávat dodatečné daňové přiznání.
Díky moc Peťa