FO + KH podané za 1.Q, následně měsíční

  • (neregistrovaný)

    20. 7. 2016 14:01

    Přeji krásný den a prosím o konzultaci
    Novému klientovi, čtvrtletnímu plátci DPH, odeslala jeho bývalá paní účetní KH za 1.Q 2016, pak za 04/2016 a za 05/2016
    Zvažuji, zda nyní odeslat KH za 06/2016, nebo za 2.Q 2016
    Prosím, jak byste tento problém řešili?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 7. 2016 14:39

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: FO + KH podané za 1.Q, následně měsí
      Pro správnou odpověď bych si zavolala na FS (dotazy týkající se KH) 296 853 863 nebo 296 854 393 9.00 -15.00 hod.

      Napište potom, prosím, sem odpověď, protože by mě zajímal výsledek jak řešit. Logickou tezi bych měla, ale v KH logiku raději nehledám :) ...

    • 21. 7. 2016 13:59

      Libuše Vlasta (neregistrovaný)

      Re: výsledek konzultace na "hotlince FÚ"
      Zkonzultováno

      Dle názoru pracovníka finanční správy bylo kontrolní hlášení za duben 2016 a za květen 2016 podáno chybně, v rozporu s § 101e ZDPH. Za období 2.Q 2016 by mělo být podáno jedno kontrolní hlášení, kde budou uvedeny údaje za celé čtvrtletí.

      Pro lepší přehlednost navrhuje zaslat na FÚ vysvětlující, neformální dopis s odvolání kontrolního hlášení za 04/2016 a 05/2016.

    • 21. 7. 2016 16:55

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: výsledek konzultace na "hotlince FÚ"
      Paní Tečko, moc děkuji za napsání výsledné konzultace s FS.
      Po formální stránce a dle ZDPH podat KH za 2.Q Ano, ale docela by mě zajímalo, jak bude probíhat "odvolání" chybně podaných KH za 4 a 5/2016 v konkrétním případě, aby nedošlo při párování 2.Q v KH ke kolizi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).