Re: Zápis přijatých faktur v daňové evid
Děkuji. Pro příklad....Faktura přišla 5.7.2016 a zdanitelné plnění má 30.6.2016. Jsem čtvrtletní plátce, mám ji tedy do DPH a KH dát ve 2. čtvrtletí?
Re: Zápis přijatých faktur v daňové evid
ZDPH § 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky:
a) při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad,
Podle výše uvedeného můžete uplatnit odpočet DPH 5.7.2016. Je na Vás, zda si "rozhodíte" evidenci DE a evidenci DPH, nebo zda zadáte daňový doklad k datu 5.7.2016
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
21. 7. 2016 11:44
Dobrý den,
jsem FO, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Nevím si rady se zapisováním přijatých faktur. Vždy jsem je do evidence zapisoval v den kdy byly zaplacené. Je to tak správně?
Nejsem si jistý, když mám fakturu třeba ze 30.6.2016 a placená byla až 14.7.2016, tak by v DPH a v kontrolním hlášení měla být za 2. čtvrtletí, nebo za 3.?
Děkuji za odpověď.