Re: Zápis přijatých faktur v daňové evid
Děkuji. Pro příklad....Faktura přišla 5.7.2016 a zdanitelné plnění má 30.6.2016. Jsem čtvrtletní plátce, mám ji tedy do DPH a KH dát ve 2. čtvrtletí?
Re: Zápis přijatých faktur v daňové evid
ZDPH § 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky:
a) při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad,
Podle výše uvedeného můžete uplatnit odpočet DPH 5.7.2016. Je na Vás, zda si "rozhodíte" evidenci DE a evidenci DPH, nebo zda zadáte daňový doklad k datu 5.7.2016
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Maximální ceny pohonných hmot na víkend vzrostou, určilo ministerstvo
S vyplněním daňového přiznání pomůže AI, nástroj je zatím dostupný jen zaměstnancům
Ztracená data, anglické chyby a infolinky na zhroucení. Start JMHZ provází chaos
Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně
Strop cen benzinu a nafty výrazně klesl
Změny v důchodech přinesou nové valorizace a příplatky za vyšší věk
21. 7. 2016 11:44
Dobrý den,
jsem FO, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Nevím si rady se zapisováním přijatých faktur. Vždy jsem je do evidence zapisoval v den kdy byly zaplacené. Je to tak správně?
Nejsem si jistý, když mám fakturu třeba ze 30.6.2016 a placená byla až 14.7.2016, tak by v DPH a v kontrolním hlášení měla být za 2. čtvrtletí, nebo za 3.?
Děkuji za odpověď.