Re: registrace k dph zpětně a k. hlášení
>>dobrý den, moc prosím o radu, překročil jsem v
>>7.měsíci obrat 1mil.korun, zjistil jsem to až teď,
>>zaregistruju se tedy k 1.9.2016 jako plátce dph, podám
>>přiznání
>>k dph za září, ale jak s kontrolním hlášením? Mám
>>dodavatelské faktury, u kterých si uplatním dph, ale
>>jsou
>>pouze na ičo, dič na nich není, a jsou nad 10tis.,
>>kam
>>je prosím uvedu?
>>A ještě k vystaveným fakturám-dopočítám k nim dph a
>>to
>>odvedu? Moc děkuji za odpověď
>
>Jsou některá zdanitelná plnění v přenosu daňové
>povinnosti?
Zpětně Vám plátcovství neudělají.
>
Re: registrace k dph zpětně a k. hlášení
Jak "neudělají"? Plátcem DPH již podle ZDPH tazatel je.
Re: registrace k dph zpětně a KH
>>>>>dobrý den, moc prosím o radu, překročil jsem v
>>>>>7.měsíci obrat 1mil.korun, zjistil jsem to až teď,
>>>>>zaregistruju se tedy k 1.9.2016 jako plátce dph,
>>>>>podám
>>>>>přiznání
>>>>>k dph za září, ale jak s kontrolním hlášením?
* Podáte řádná KH, jen budou pozdě podaná.
Mám
>>>>>dodavatelské faktury, u kterých si uplatním dph, ale
>>>>>jsou
>>>>>pouze na ičo, dič na nich není, a jsou nad 10tis.,
>>>>>kam
>>>>>je prosím uvedu?
* Přijaté daňové doklady s DUZP po datu, kdy jste se stal plátcem DPH:
V KH by to mělo být zařazeno do oddílu B.2. s tím, že to vyvolá PO / Postup k odstranění pochybností / jak u dodavatele zdanitelného plnění, tak u příjemce zdanitelného plnění
* Přijaté daňové doklady s DUZP před datem, kdy jste se stal plátcem DPH:
Korekce odpočtů podle § 79 až § 79c zákona o DPH uváděných na řádku 45 daňového přiznání, se do Kontrolního hlášení neuvádí
>>>>>A ještě k vystaveným fakturám-dopočítám k nim dph a
>>>>>to
>>>>>odvedu? Moc děkuji za odpověď
* Záleží na smluvním ujednání s odběrateli. Podle toho budete provádět výpočet DPH shora nebo zdola.
http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1367004
>>>>Jsou některá zdanitelná plnění v přenosu daňové
>>>>povinnosti?
>
>ne
Re: děkuji vám za odpověď
>>>>>>dobrý den, moc prosím o radu, překročil jsem v
>>>>>>7.měsíci obrat 1mil.korun, zjistil jsem to až teď,
>>>>>>zaregistruju se tedy k 1.9.2016 jako plátce dph,
>>>>>>podám
>>>>>>přiznání
>>>>>>k dph za září, ale jak s kontrolním hlášením?
>
>
>* Podáte řádná KH, jen budou pozdě podaná.
>
>Mám
>>>>>>dodavatelské faktury, u kterých si uplatním dph, ale
>>>>>>jsou
>>>>>>pouze na ičo, dič na nich není, a jsou nad 10tis.,
>>>>>>kam
>>>>>>je prosím uvedu?
>
>
>* Přijaté daňové doklady s DUZP po datu, kdy jste se
>stal plátcem DPH:
>V KH by to mělo být zařazeno do oddílu B.2. s tím, že
>to vyvolá PO / Postup k odstranění pochybností / jak u
>dodavatele zdanitelného plnění, tak u příjemce
>zdanitelného plnění
>
>* Přijaté daňové doklady s DUZP před datem, kdy jste
>se stal plátcem DPH:
>Korekce odpočtů podle § 79 až § 79c zákona o DPH
>uváděných na řádku 45 daňového přiznání, se do Kontrolního
>hlášení neuvádí
>
>
>>>>>>A ještě k vystaveným fakturám-dopočítám k nim dph a
>>>>>>to
>>>>>>odvedu? Moc děkuji za odpověď
>
>
>* Záleží na smluvním ujednání s odběrateli. Podle
>toho budete provádět výpočet DPH shora nebo
>zdola.
>
>http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1367004
>
>
>>>>>Jsou některá zdanitelná plnění v přenosu daňové
>>>>>povinnosti?
>>
>>ne
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
13. 11. 2016 10:55
dobrý den, moc prosím o radu, překročil jsem v 7.měsíci obrat 1mil.korun, zjistil jsem to až teď, zaregistruju se tedy k 1.9.2016 jako plátce dph, podám přiznání k dph za září, ale jak s kontrolním hlášením? Mám dodavatelské faktury, u kterých si uplatním dph, ale jsou pouze na ičo, dič na nich není, a jsou nad 10tis., kam je prosím uvedu?
A ještě k vystaveným fakturám-dopočítám k nim dph a to odvedu? Moc děkuji za odpověď