Registrace k dph zpětně a k. hlášení

  • (neregistrovaný)

    13. 11. 2016 10:55

    dobrý den, moc prosím o radu, překročil jsem v 7.měsíci obrat 1mil.korun, zjistil jsem to až teď, zaregistruju se tedy k 1.9.2016 jako plátce dph, podám přiznání k dph za září, ale jak s kontrolním hlášením? Mám dodavatelské faktury, u kterých si uplatním dph, ale jsou pouze na ičo, dič na nich není, a jsou nad 10tis., kam je prosím uvedu?
    A ještě k vystaveným fakturám-dopočítám k nim dph a to odvedu? Moc děkuji za odpověď

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 13. 11. 2016 14:12

      .. (neregistrovaný)

      Re: registrace k dph zpětně a k. hlášení
      Jsou některá zdanitelná plnění v přenosu daňové povinnosti?

    • 13. 11. 2016 16:12

      ano (neregistrovaný)

      Re: registrace k dph zpětně a k. hlášení
      >>dobrý den, moc prosím o radu, překročil jsem v
      >>7.měsíci obrat 1mil.korun, zjistil jsem to až teď,
      >>zaregistruju se tedy k 1.9.2016 jako plátce dph, podám
      >>přiznání
      >>k dph za září, ale jak s kontrolním hlášením? Mám
      >>dodavatelské faktury, u kterých si uplatním dph, ale
      >>jsou
      >>pouze na ičo, dič na nich není, a jsou nad 10tis.,
      >>kam
      >>je prosím uvedu?
      >>A ještě k vystaveným fakturám-dopočítám k nim dph a
      >>to
      >>odvedu? Moc děkuji za odpověď
      >
      >Jsou některá zdanitelná plnění v přenosu daňové
      >povinnosti?
      Zpětně Vám plátcovství neudělají.
      >

    • 13. 11. 2016 16:38

      .. (neregistrovaný)

      Re: registrace k dph zpětně a k. hlášení
      Jak "neudělají"? Plátcem DPH již podle ZDPH tazatel je.

    • 14. 11. 2016 9:06

      Libuše Vlasta (neregistrovaný)

      Re: registrace k dph zpětně a KH
      >>>>>dobrý den, moc prosím o radu, překročil jsem v
      >>>>>7.měsíci obrat 1mil.korun, zjistil jsem to až teď,
      >>>>>zaregistruju se tedy k 1.9.2016 jako plátce dph,
      >>>>>podám
      >>>>>přiznání
      >>>>>k dph za září, ale jak s kontrolním hlášením?


      * Podáte řádná KH, jen budou pozdě podaná.

      Mám
      >>>>>dodavatelské faktury, u kterých si uplatním dph, ale
      >>>>>jsou
      >>>>>pouze na ičo, dič na nich není, a jsou nad 10tis.,
      >>>>>kam
      >>>>>je prosím uvedu?


      * Přijaté daňové doklady s DUZP po datu, kdy jste se stal plátcem DPH:
      V KH by to mělo být zařazeno do oddílu B.2. s tím, že to vyvolá PO / Postup k odstranění pochybností / jak u dodavatele zdanitelného plnění, tak u příjemce zdanitelného plnění

      * Přijaté daňové doklady s DUZP před datem, kdy jste se stal plátcem DPH:
      Korekce odpočtů podle § 79 až § 79c zákona o DPH uváděných na řádku 45 daňového přiznání, se do Kontrolního hlášení neuvádí


      >>>>>A ještě k vystaveným fakturám-dopočítám k nim dph a
      >>>>>to
      >>>>>odvedu? Moc děkuji za odpověď


      * Záleží na smluvním ujednání s odběrateli. Podle toho budete provádět výpočet DPH shora nebo zdola.

      http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1367004


      >>>>Jsou některá zdanitelná plnění v přenosu daňové
      >>>>povinnosti?
      >
      >ne

    • 14. 11. 2016 12:31

      petr123 (neregistrovaný)

      Re: děkuji vám za odpověď
      >>>>>>dobrý den, moc prosím o radu, překročil jsem v
      >>>>>>7.měsíci obrat 1mil.korun, zjistil jsem to až teď,
      >>>>>>zaregistruju se tedy k 1.9.2016 jako plátce dph,
      >>>>>>podám
      >>>>>>přiznání
      >>>>>>k dph za září, ale jak s kontrolním hlášením?
      >
      >
      >* Podáte řádná KH, jen budou pozdě podaná.
      >
      >Mám
      >>>>>>dodavatelské faktury, u kterých si uplatním dph, ale
      >>>>>>jsou
      >>>>>>pouze na ičo, dič na nich není, a jsou nad 10tis.,
      >>>>>>kam
      >>>>>>je prosím uvedu?
      >
      >
      >* Přijaté daňové doklady s DUZP po datu, kdy jste se
      >stal plátcem DPH:
      >V KH by to mělo být zařazeno do oddílu B.2. s tím, že
      >to vyvolá PO / Postup k odstranění pochybností / jak u
      >dodavatele zdanitelného plnění, tak u příjemce
      >zdanitelného plnění
      >
      >* Přijaté daňové doklady s DUZP před datem, kdy jste
      >se stal plátcem DPH:
      >Korekce odpočtů podle § 79 až § 79c zákona o DPH
      >uváděných na řádku 45 daňového přiznání, se do Kontrolního
      >hlášení neuvádí
      >
      >
      >>>>>>A ještě k vystaveným fakturám-dopočítám k nim dph a
      >>>>>>to
      >>>>>>odvedu? Moc děkuji za odpověď
      >
      >
      >* Záleží na smluvním ujednání s odběrateli. Podle
      >toho budete provádět výpočet DPH shora nebo
      >zdola.
      >
      >http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=1367004
      >
      >
      >>>>>Jsou některá zdanitelná plnění v přenosu daňové
      >>>>>povinnosti?
      >>
      >>ne

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).