Přeplatek faktury v DE

  • (neregistrovaný)

    25. 1. 2017 10:55

    Dobrý den,

    prosím Vás pěkně, jak to funguje v jednoduchém účetnictví. Pokud od 1.10.2016 se fakturuje bez DPH (přenesená daň) - 17.000,- vystavená faktura (dříve byla 17000+3570=20570,-Kč) a človíček co nám zaplatil, tak pořád platí 20570,- Kč i když faktury má na 17000,- Kč (má v bance zadaný trvalý příkaz)......
    Jak se to projeví u nás? Chápu, že si z částky 20570,- Kč - uhradím mou vystavenou fakturu na 17000,- Kč a co těch 3570,- Kč? Je mi jasné, že mu tu platbu vrátím, ale stalo se to do konce roku 2016 a tu platbu teď dám do 2017.
    V DE:
    - Odvedu z té částky předplacené - 3570,- v roce 2016 DPH?
    - kam to zaúčtuji? Je to pro mě daňový příjem nebo nedaňový příjem?
    ach jo! děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).