Přeplatek faktury v DE

  • (neregistrovaný)

    25. 1. 2017 10:55

    Dobrý den,

    prosím Vás pěkně, jak to funguje v jednoduchém účetnictví. Pokud od 1.10.2016 se fakturuje bez DPH (přenesená daň) - 17.000,- vystavená faktura (dříve byla 17000+3570=20570,-Kč) a človíček co nám zaplatil, tak pořád platí 20570,- Kč i když faktury má na 17000,- Kč (má v bance zadaný trvalý příkaz)......
    Jak se to projeví u nás? Chápu, že si z částky 20570,- Kč - uhradím mou vystavenou fakturu na 17000,- Kč a co těch 3570,- Kč? Je mi jasné, že mu tu platbu vrátím, ale stalo se to do konce roku 2016 a tu platbu teď dám do 2017.
    V DE:
    - Odvedu z té částky předplacené - 3570,- v roce 2016 DPH?
    - kam to zaúčtuji? Je to pro mě daňový příjem nebo nedaňový příjem?
    ach jo! děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 25. 1. 2017 11:04

      Maxx (neregistrovaný)

      Re: přeplatek faktury v DE
      DPH z toho přeplatku neodvádíte.
      Přeplatek vystavené faktury dávám jako zdanitelný příjem, vratku pak mínusem zdanitelný příjem (bude v 2017).

    • 25. 1. 2017 11:12

      nevím (neregistrovaný)

      aha, děkuji Vám moc!!! :))))
      >>Dobrý den,
      >>
      >>prosím Vás pěkně, jak to funguje v jednoduchém
      >>účetnictví. Pokud od 1.10.2016 se fakturuje bez DPH
      >>(přenesená daň) - 17.000,- vystavená faktura (dříve
      >>byla
      >>17000+3570=20570,-Kč) a človíček co nám zaplatil, tak
      >>pořád
      >>platí 20570,- Kč i když faktury má na 17000,- Kč (má
      >>v
      >>bance zadaný trvalý příkaz)......
      >>Jak se to projeví u nás? Chápu, že si z částky
      >>20570,-
      >>Kč - uhradím mou vystavenou fakturu na 17000,- Kč a
      >>co
      >>těch 3570,- Kč? Je mi jasné, že mu tu platbu vrátím,
      >>ale stalo se to do konce roku 2016 a tu platbu teď
      >>dám
      >>do 2017.
      >>V DE:
      >>- Odvedu z té částky předplacené - 3570,- v roce 2016
      >>DPH?
      >>- kam to zaúčtuji? Je to pro mě daňový příjem nebo
      >>nedaňový příjem?
      >>ach jo! děkuji
      >
      >
      >DPH z toho přeplatku neodvádíte.
      >Přeplatek vystavené faktury dávám jako zdanitelný
      >příjem, vratku pak mínusem zdanitelný příjem (bude v
      >2017).

    • 25. 1. 2017 12:34

      mirka..p (neregistrovaný)

      Re: aha, děkuji Vám moc!!! :))))
      Jen detail, DE není jednoduché účetnictví....

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).