Přefakturace §36 a kontrolní hlášení

  • (neregistrovaný)

    31. 1. 2017 21:31

    Dobrý den,

    můžete mi prosím někdo vysvětlit, jak funguje přefakturace služeb v praxi dle §36 odst. 11 ZDPH?
    Firma A /plátce vystaví fakturu s DPH za služby firmě B/plátce, která přefakturuje-uplatní §36 dost. 11 ZDPH (jednala na její účet a částku nezvýší) firmě C/plátce .
    Firma A odvede daň na výstupu, KH A4.
    Firma B, nedá FP do DAP ani KH, fa se v KH nespáruje a bude výzva. Firma B bude fakturovat firmě C/plátce s DPH? ....? Kde je daň na vstupu?
    Jak se toto uvede do kontrolního hlášení? Díky za vysvětlení

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).