Re: DPH a kontrolní hlášení
>>Prosím o radu zjistila jsem že jsem špatně zařadila
>>do
>>DPH a KH vydanou fakturu která měla patřit do
>>listopadového DPH a KH byla uvedena v měsíci říjnu.
>>Když podám
>>opravné KH tak udělám celé nové
ANO
a opravné DPH předělám
předěláte Dodatečné DPH
>>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady
>
>DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového
>DPH i KH
Re: DPH a kontrolní hlášení
Nicku "láďo" co to radíte?
Jedná se o vydanou fakturu, která měla DUZP 31.10.2016 = patří do říjnového Přiznání k DPH a do říjnového Kontrolního hlášení.
Kde je také nyní podle tazatelova příspěvku zařazena.
Nepatří, jak tazatel nesprávně v dotazu uvádí, do listopadového DPH a KH. Takže není co opravovat, ani co předělávat.
Re: DPH a kontrolní hlášení
Když měsíční plátce DPH uskuteční plnění v říjnu a vystaví fakturu v listopadu 2.11.2016 s DUZP 31.10.2016, tak toto uskutečněné plnění u něj patří do Přiznání k DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016
V původním dotazu není nic o tom, že by se jednalo o přijatou fakturu a plnění na vstupu. Píše se tam jen o vydané faktuře.
Re: DPH a kontrolní hlášení
>>>>>>Prosím o radu zjistila jsem že jsem špatně zařadila
>>>>>>do
>>>>>>DPH a KH vydanou fakturu která měla patřit do
>>>>>>listopadového DPH a KH byla uvedena v měsíci říjnu.
>>>>>>Když podám
>>>>>>opravné KH tak udělám celé nové
>>>>ANO
>>>>a opravné DPH předělám
>>>>
>>>>předěláte Dodatečné DPH
>>>>
>>>>>>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>>>>>>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>>>>>>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady
>>>>>
>>>>>DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového
>>>>>DPH i KH
>>>
>>>
>>>Nicku "láďo" co to radíte?
>>>Jedná se o vydanou fakturu, která měla DUZP
>>>31.10.2016
>>>= patří do říjnového Přiznání k DPH a do říjnového
>>>Kontrolního hlášení.
>>>Kde je také nyní podle tazatelova příspěvku zařazena.
>>>
>>>Nepatří, jak tazatel nesprávně v dotazu uvádí, do
>>>listopadového DPH a KH. Takže není co opravovat, ani
>>>co
>>>předělávat.
>>
>>Takže když OSVČ plátce DPH vystavý fakturu s udaji
>>DUZP 31.10.16 a datem vystavení 2.11.2016 tak bude
>>tato
>>faktura patřit do přiznání i KH říjnového?? a neplatí
>>že se řadí do měsíce kdy byla přijata??
>
>
>Když měsíční plátce DPH uskuteční plnění v říjnu a
>vystaví fakturu v listopadu 2.11.2016 s DUZP 31.10.2016,
>tak toto uskutečněné plnění u něj patří do Přiznání k
>DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016
>
>V původním dotazu není nic o tom, že by se jednalo o
>přijatou fakturu a plnění na vstupu. Píše se tam jen o
>vydané faktuře.
>Ano, chtěla jsem jen objasnit, že v tom je právě ten rozdíl. Vystavovatel faktury ji řadí podle DUZP a příjemce faktury podle toho, kdy ji přijal.
Re: DPH a kontrolní hlášení
>>>>>>>Prosím o radu zjistila jsem že jsem špatně zařadila
>>>>>>>do
>>>>>>>DPH a KH vydanou fakturu která měla patřit do
>>>>>>>listopadového DPH a KH byla uvedena v měsíci říjnu.
>>>>>>>Když podám
>>>>>>>opravné KH tak udělám celé nové
>>>>>ANO
>>>>>a opravné DPH předělám
>>>>>
>>>>>předěláte Dodatečné DPH
>>>>>
>>>>>>>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>>>>>>>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>>>>>>>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady
>>>>>>
>>>>>>DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového
>>>>>>DPH i KH
>>>>
>>>>
>>>>Nicku "láďo" co to radíte?
>>>>Jedná se o vydanou fakturu, která měla DUZP
>>>>31.10.2016
>>>>= patří do říjnového Přiznání k DPH a do říjnového
>>>>Kontrolního hlášení.
>>>>Kde je také nyní podle tazatelova příspěvku zařazena.
>>>>
>>>>Nepatří, jak tazatel nesprávně v dotazu uvádí, do
>>>>listopadového DPH a KH. Takže není co opravovat, ani
>>>>co
>>>>předělávat.
>>>
>>>Takže když OSVČ plátce DPH vystavý fakturu s udaji
>>>DUZP 31.10.16 a datem vystavení 2.11.2016 tak bude
>>>tato
>>>faktura patřit do přiznání i KH říjnového?? a neplatí
>>>že se řadí do měsíce kdy byla přijata??
>>
>>
>>Když měsíční plátce DPH uskuteční plnění v říjnu a
>>vystaví fakturu v listopadu 2.11.2016 s DUZP
>>31.10.2016,
>>tak toto uskutečněné plnění u něj patří do Přiznání k
>>DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016
>>
>>V původním dotazu není nic o tom, že by se jednalo o
>>přijatou fakturu a plnění na vstupu. Píše se tam jen
>>o
>>vydané faktuře.
>>Ano, chtěla jsem jen objasnit, že v tom je právě ten
>>rozdíl. Vystavovatel faktury ji řadí podle DUZP a
>příjemce faktury podle toho, kdy ji přijal.
Pokud by se jednalo o plnění v "běžném" režimu.
Pokud by bylo plnění v PDP, tak dle DUZP. Tam by to pak bylo podle
ZDPH § 72
(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat.
Re: DPH a kontrolní hlášení
>>>>>>>>Když podám
>>>>>>>>opravné KH tak udělám celé nové
>>>>>>ANO
>>>>>>a opravné DPH předělám
>>>>>>
>>>>>>předěláte Dodatečné DPH
>>>>>>
>>>>>>>>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>>>>>>>>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>>>>>>>>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady
>>>>>>>
>>>>>>>DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového
>>>>>>>DPH i KH
>>>>>
>>>>>
>>>>>Nicku "láďo" co to radíte?
>>>>>Jedná se o vydanou fakturu, která měla DUZP
>>>>>31.10.2016
>>>>>= patří do říjnového Přiznání k DPH a do říjnového
>>>>>Kontrolního hlášení.
>>>>>Kde je také nyní podle tazatelova příspěvku zařazena.
>>>>>
>>>>>Nepatří, jak tazatel nesprávně v dotazu uvádí, do
>>>>>listopadového DPH a KH. Takže není co opravovat, ani
>>>>>co
>>>>>předělávat.
>>>>
>>>>Takže když OSVČ plátce DPH vystavý fakturu s udaji
>>>>DUZP 31.10.16 a datem vystavení 2.11.2016 tak bude
>>>>tato
>>>>faktura patřit do přiznání i KH říjnového?? a neplatí
>>>>že se řadí do měsíce kdy byla přijata??
>>>
>>>
>>>Když měsíční plátce DPH uskuteční plnění v říjnu a
>>>vystaví fakturu v listopadu 2.11.2016 s DUZP
>>>31.10.2016,
>>>tak toto uskutečněné plnění u něj patří do Přiznání k
>>>DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016
>>>
>>>V původním dotazu není nic o tom, že by se jednalo o
>>>přijatou fakturu a plnění na vstupu. Píše se tam jen
>>>o
>>>vydané faktuře.
>
>
>>>Ano, chtěla jsem jen objasnit, že v tom je právě ten
>>>rozdíl. Vystavovatel faktury ji řadí podle DUZP a
>>příjemce faktury podle toho, kdy ji přijal.
>
>Pokud by se jednalo o plnění v "běžném" režimu.
>Pokud by bylo plnění v PDP, tak dle DUZP. Tam by to
>pak bylo podle
>ZDPH § 72
>(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy
>nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň
>přiznat.
>Ano, to máte pravdu, ale v původním dotazu se nepsalo nic o tom, že by se jednalo o fakturu v PDP.
Re: DPH a kontrolní hlášení
>Prosím o radu zjistila jsem že jsem špatně zařadila do
>DPH a KH vydanou fakturu která měla patřit do
>listopadového DPH a KH byla uvedena v měsíci říjnu. Když podám
>opravné KH tak udělám celé nové a opravné DPH předělám
>jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na
>faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016
>DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady
DUZP 31.10.2016 na vydané faktuře patří do říjnového DPH i KH
>Je to faktura vydaná ale vydávájí spsolečnost která ji
>živnostníkovi proplácí asi se tak dohodli takže v
>tomto případě bude OSVČ postupovat???
Tak, jak postupoval. Správně bylo zdanitelné plnění na výstupu s DUZP 31.10.2016 zařazeno do Přiznání k DPH za 10/2016 a do KH za 10/2016
Pokud byste nyní toto plnění přeřadila z Přiznání za 10/2016 a KH za 10/2016 do Přiznání za 11/2016 a KH za 11/2016 a Váš klient z tohoto důvodu obdržel od FÚ sankci, tak by měl plné právo tuto sankci po Vás, jako účetní, vymáhat.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více jak 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
25. 2. 2017 18:08
Prosím o radu zjistila jsem že jsem špatně zařadila do DPH a KH vydanou fakturu která měla patřit do listopadového DPH a KH byla uvedena v měsíci říjnu. Když podám opravné KH tak udělám celé nové a opravné DPH předělám jen řádek č. 1 nebo taky předělám celé přiznání??? na faktuře je uvedeno datum vystavení byl 2.11.2016 DUZP 31.10.2016 Děkuji za všechny rady