Vlastní stravovací zař.-pohoštění repre

  • (neregistrovaný)

    17. 10. 2005 11:08

    Vlastníme stravovací zařízení, kde občas vaříme pro návštěvy - tzn. náklady účtujeme na 513/112 jako náklady na prezentaci. Chápu dobře, že bychom z této částky měli odvádět DPH, protože na vstupu při nákupu potravin jsme si uplatnili DPH?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).