Režim přenesení daňové povinnosti

  • (neregistrovaný)

    24. 3. 2017 16:18

    Dobrý den,
    měla bych jeden dotaz. Co mám uvést do kontrolního hlášení pro DPH jako evidenční číslo daňového dokladu, když jsem přijala fakturu s režimem přenesení daňové povinnosti a špatně jsem vypočítala v lednu DPH. Vím, že musím uvést původní údaj + opravený údaj. Mám uvést jako evidenční číslo daňového dokladu můj opravný interní doklad?
    Děkuji za odpověď

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).