Nezisková organizace

  • (neregistrovaný)

    30. 3. 2017 9:09

    Zdravím,
    řeším problém u obecně prospěšné společnosti.

    Mám jednu hlavní činnost, která je ztrátová, tzn. podle § 18a odst.3 nejsou předmětem daně. Zároveň však podle § 18a odst.5 jsou u obecně prospěšné společnosti předmětem daně všechny příjmy, kromě investičních dotací. Co je tedy pro mě na prvním místě?

    A kam uvést tyto příjmy v daňovém příznání, když řádky 100 - 109 toto neřeší. Dále mi nesmí vzniknout daňová ztráta, která mi ale vyšla použitím rozdílu daňových a účetních odpisů.

    Prosím moc o radu. Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 30. 3. 2017 12:22

      růže (neregistrovaný)

      Re: Nezisková organizace
      Dobrý den ,pokud vám vyjde v účetnictví ztráta,tak se uvede na ř.10,poté se na řádku 40 uvedou náklady hl.činnosti,na ř.101 výnosy k této hl.činnosti,ř.109 případné dary a pokud nemáte žádné vedl.činnosti ziskové ,tak vám vyjde základ daně 0,pokud mi vychází v účetnictví ztráta,dań.odpisy neřeším

    • 30. 3. 2017 16:15

      M.K. (neregistrovaný)

      Re: Nezisková organizace
      Jestli to dobre chapu, tak na radku 150 uvedete 0. A jak to pak vypsat v priloze 1 II.oddilu, kde mam rozepsat danove a ucetni odpisy v B.? Po pravde uvest danove i ucetni, kdyz bude zrejme, ze tam rozdil je?
      Dekuji moc.

    • 31. 3. 2017 10:30

      růže (neregistrovaný)

      Re: Nezisková organizace
      Pokud mi vyjde ztráta v účetnictví,tak my daňové odpisy vůbec neuplatňujeme,máme odpisování daň .odpisů přerušené a řádek 150nevyplnuji a pokud jsou odpisy přerušené,tak oddíl II.nevyplňuji,dělám to už léta-konzultace s naší auditorkou

    • 31. 3. 2017 20:42

      růže (neregistrovaný)

      Re: Není zač,hezký víkend
      >>>>>Zdravím,
      >>>>>řeším problém u obecně prospěšné společnosti.
      >>>>>
      >>>>>Mám jednu hlavní činnost, která je ztrátová, tzn.
      >>>>>podle § 18a odst.3 nejsou předmětem daně. Zároveň
      >>>>>však
      >>>>>podle § 18a odst.5 jsou u obecně prospěšné
      >>>>>společnosti
      >>>>>předmětem daně všechny příjmy, kromě investičních
      >>>>>dotací. Co je tedy pro mě na prvním místě?
      >>>>>
      >>>>>A kam uvést tyto příjmy v daňovém příznání, když
      >>>>>řádky
      >>>>>100 - 109 toto neřeší. Dále mi nesmí vzniknout daňová
      >>>>>ztráta, která mi ale vyšla použitím rozdílu daňových
      >>>>>a
      >>>>>účetních odpisů.
      >>>>>
      >>>>>Prosím moc o radu. Děkuji.
      >>>>Dobrý den ,pokud vám vyjde v účetnictví ztráta,tak se
      >>>>uvede na ř.10,poté se na řádku 40 uvedou náklady
      >>>>hl.činnosti,na ř.101 výnosy k této hl.činnosti,ř.109
      >>>>případné dary a pokud nemáte žádné vedl.činnosti
      >>>>ziskové
      >>>>,tak vám vyjde základ daně 0,pokud mi vychází v
      >>>>účetnictví ztráta,dań.odpisy neřeším
      >>>
      >>>Jestli to dobre chapu, tak na radku 150 uvedete 0. A
      >>>jak to pak vypsat v priloze 1 II.oddilu, kde mam
      >>>rozepsat danove a ucetni odpisy v B.? Po pravde uvest
      >>>danove
      >>>i ucetni, kdyz bude zrejme, ze tam rozdil je?
      >>>Dekuji moc.
      >>Pokud mi vyjde ztráta v účetnictví,tak my daňové
      >>odpisy vůbec neuplatňujeme,máme odpisování daň
      >>.odpisů
      >>přerušené a řádek 150nevyplnuji a pokud jsou odpisy
      >>přerušené,tak oddíl II.nevyplňuji,dělám to už
      >>léta-konzultace s naší auditorkou
      >
      >Děkuji,jste skvělá/skvělý :-)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).