Hlavní navigace

CASTORAMA

  • (neregistrovaný) 77.48.247.---

    18. 4. 2017 21:37

    Dobrý den, mám fakturu z Castorama v Polsku za zboží dne 16.1.2017, které nám vyfakturovali s DPH. Po vyplnění jejich dotazníků nám zaslali korekci faktury dne 21.3.2017, na které je uvedena původní faktura a i ta zkorektovaná bez DPH. Jak to prosím uvést v DPH a KH? Jsme měsíční plátci. Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 4. 2017 22:39

      Tatiana (neregistrovaný) 81.200.56.---

      Ještě prosím Vendy
      ***Také mám stejnou situaci, ale zatím nemám ještě tu korekci. U měsičního plátce uvádět do přiznání s původním datem, anebo čekat na korekci a uvést v DP za měsíc, kdy obdržím korekci?

    • 18. 4. 2017 23:27

      v.e.n.d.y.

      Re: Ještě prosím Vendy
      Nevím, jak vypadá "korekce", pokud jste plátci oni jsou plátci a máte svá DIČ, dovážíte z Polska bez DPH a jste povinni dopočítat DPH na výstupu a vstupu. Uvádíte do ř. 3 a 43 a dáváte do měsíce, kdy došlo k UZP

    • 18. 4. 2017 23:40

      Tatiana (neregistrovaný) 81.200.56.---

      Re: Ještě prosím Vendy
      ***Děkuji za odpověď. U Castoramy je ten problém, že nevystavují fakturu bez DPH, ale teprve na základě vyplnění nějakého formuláře vracejí již uhrazené DPH. A jak psala paní Veronika výše posílají korekci faktury. Já zatím tu korekci faktury fyzicky nemám.

    • 19. 4. 2017 6:47

      allli

      Re: Ještě prosím Vendy
      nejsou schopni v obchodě ověřit vaše DIČ
      nečekejte na korekci, dle §108/1 jste povinni dodanit DPH na výstupu
      ze ZD na faktuře spočítáte DPH a uvedete do ř. 3 a 43 a KH A.2

    • 19. 4. 2017 10:03

      Tatiana (neregistrovaný) 81.200.56.---

      Děkuji paní alli
      >>>>>>Dobrý den, mám fakturu z Castorama v Polsku za zboží
      >>>>>>dne 16.1.2017, které nám vyfakturovali s DPH. Po
      >>>>>>vyplnění jejich dotazníků nám zaslali korekci faktury
      >>>>>>dne
      >>>>>>21.3.2017, na které je uvedena původní faktura a i ta
      >>>>>>zkorektovaná bez DPH. Jak to prosím uvést v DPH a KH?
      >>>>>>Jsme měsíční plátci. Děkuji
      >>>>>Klasické revers charge, dodanit a pokud máte nárok na
      >>>>>odpočet, tak zároveň odečíst.
      >>>>***Také mám stejnou situaci, ale zatím nemám ještě tu
      >>>>korekci. U měsičního plátce uvádět do přiznání s
      >>>>původním datem, anebo čekat na korekci a uvést v DP
      >>>>za
      >>>>měsíc, kdy obdržím korekci?
      >>>Nevím, jak vypadá "korekce", pokud jste plátci oni
      >>>jsou plátci a máte svá DIČ, dovážíte z Polska bez DPH
      >>>a
      >>>jste povinni dopočítat DPH na výstupu a vstupu.
      >>>Uvádíte
      >>>do ř. 3 a 43 a dáváte do měsíce, kdy došlo k UZP
      >>***Děkuji za odpověď. U Castoramy je ten problém, že
      >>nevystavují fakturu bez DPH, ale teprve na základě
      >>vyplnění nějakého formuláře vracejí již uhrazené DPH.
      >>A
      >>jak psala paní Veronika výše posílají korekci
      >>faktury.
      >>Já zatím tu korekci faktury fyzicky nemám.
      >nejsou schopni v obchodě ověřit vaše DIČ
      >nečekejte na korekci, dle §108/1 jste povinni dodanit
      >DPH na výstupu
      >ze ZD na faktuře spočítáte DPH a uvedete do ř. 3 a 43
      >a KH A.2

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).