Montáž a demontáž stánků v EU

  • 18. 7. 2017 15:16

    Dobrý den, prosím o radu a Vaše názory, OSVČ, plátce DPH staví a demontuje stánky na veletrzích na území EU. Faktury nyní vystavuje českým firmám (plátcům DPH) s DPH 21%. Je to tak v pořádku? Podle mě je místo plnění v EU, proto by DPH mělo být odváděno v zemi, kde stánky montují. To by ale znamenalo, v každém státě, kde stánky montují se k DPH registrovat?
    Pokud by fakturovali odběrateli (EU)ve státě, kde stánek montují , fakturovali by bez DPH?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 7. 2017 17:26

      Lenka72 (neregistrovaný)

      Re: Montáž a demontáž stánků v EU
      Dobrý den,
      ne, to, co popisujete je stav do roku 2011. Od té doby se fakturuje dle základního pravidla služby - tedy dle sídla odběratele. Pouze vstupné na veletrh se fakturuje vč. DPH dané země.
      Tedy, pokud dělám stánek pro kohokoli s DIČ ČR, bude s ČR DPH, pro odběratele z EU bude bez DPH a mimo DPH přiznání, na řádku 21, budete mít i souhrnné hlášení.
      Pokud je faktura pro někoho ze třetí země - tak na řádek 26.

    • 18. 7. 2017 17:45

      Lenka72 (neregistrovaný)

      Re: Oprava Montáž a demontáž stánků v EU
      OPRAVA:
      Dobrý den,
      ne, to, co popisujete je stav do roku 2011. Od té doby
      se fakturuje dle základního pravidla služby - tedy dle
      sídla odběratele. Pouze vstupné na veletrh se
      fakturuje vč. DPH dané země.
      Tedy, pokud dělám stánek pro kohokoli s DIČ ČR, bude s
      ČR DPH, pro odběratele z EU bude bez DPH a v přiznání DPH na řádku 21, budete mít i souhrnné hlášení s kódem služby.
      Pokud je faktura pro někoho ze třetí země, tedy mimo EU - tak na
      řádek 26.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).