Dobropis a kontrolní hlášení

  • (neregistrovaný)

    10. 10. 2017 8:36

    Dobrý den, prosím o radu. V březnu 2017 jsme omylem vystavili fakturu pro českou firmu za plnění, které se pro ni neuskutečnilo. Faktura byla nad 10 000,- Kč v KH oddíl A4. Jak budu nyní postupovat? Vystavím opravný daňový doklad s datumem vystavení 10.10.2017, DUZP nemusím uvádět? Provedu dodatečné přiznání k DPH a následné KH za březen 2017? V KH napíšu vše, jak bylo za březen 2017, akorát v oddíle A4 neuvedu ten řádek, kde je faktura, která byla vystavena omylem?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).