Přenesená daň. povinnost v jiném období

  • (neregistrovaný)

    23. 11. 2017 8:56

    Dobrý den, zjistil jsem, že jsem neproúčtoval fakturu z 8/2017,
    byla s přenesenou daň. povinností.
    Můžu dát do DPH 10/17 a KH 10/17 s DUZP 8/17?
    Nebo musí být dodatečné DPH i KH?
    Děkuji, Jan

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 11. 2017 9:03

      mirka..p (neregistrovaný)

      Re: Přenesená daň. povinnost v jiném obd
      Některý FÚ akceptuje, když to dáte do pozdějšího měsíce, některý ne....al e podle ZDPH by akceptovat měli:

      § 104
      Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
      (1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro
      stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období,
      než do kterého příslušely, a nesnížil tím v tomto
      zdaňovacím období daň, správce daně daň za zdaňovací
      období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).