PDP

  • 14. 12. 2017 6:08

    Dobrý den,

    Mám prosbu. V říjnu tohoto roku jsme vystavili fakturu ve špatné částce, je součástí řádného přiznání k DPH a KH. V prosinci vystavím opravný daňový doklad
    z titulu chybné fakturace. Musím podat dodatečné přiznání za říjen a následné KH, ve kterém bude jak původní faktura, tak vystavený ODD? nebo mohu dát
    do DP a KH za prosinec?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).