Služba mimo EU plátcem v ČR pro plátce v

  • (neregistrovaný)

    17. 1. 2018 19:22

    Dobrý den, tuzemský plátce A zajišťoval pro tuzemského plátce B servis strojů mimo EU (A poslal B fakturu bez dph) Je to tak správně a do jakého řádku přiznání. DO kterého řádku v přiznání k DPH toto patří u firmy B? Děkuji,

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).