Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Maximální ceny pohonných hmot na víkend vzrostou, určilo ministerstvo
S vyplněním daňového přiznání pomůže AI, nástroj je zatím dostupný jen zaměstnancům
Ztracená data, anglické chyby a infolinky na zhroucení. Start JMHZ provází chaos
Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně
Strop cen benzinu a nafty výrazně klesl
Změny v důchodech přinesou nové valorizace a příplatky za vyšší věk
26. 1. 2018 14:07
Dobrý den,
prosím Vás o radu.
Jsme s.r.o., plátci DPH. Prodali jsem auto v bazaru, ten den jsme dostali peníze v hotovosti a oni vystavili vlastní fakturu, pod jejich VS, kde jsme my jako dodavatel.
Prosím Vás o radu, jak to mám zaúčtovat? Do jaké agendy v Pohodě? Mám to zaúčtovat do faktur vydaných jako další číslo v řadě, s tím, že uvedu jejich VS? (i do KH vstoupí to jejich číslo?)? Nebo to mám radši zaúčtovat do ostatních pohledávek?
V DPH to bude na ř. 1? Do KH to vstoupí na ř. A4, kde ev.číslo daň.dokladu bude "to jejich" číslo?
Mockrát děkuji