Re: Vzájemný zápočet pohledávek v DE
Ano, bude to stejné, dáte tam jeden řádek plusem a jeden mínusem
ve stejný den.
Vzájemný zápočet pohledávek v DE
Dobrý den. Prosím o radu, jsem začátečník. Potřebovala
bych poradit jak vypořádat vzájemný zápočet
pohledávekv DE. DE vedu jen v tabulce v Excelu. Uvedu pro příklad: v dopisu o vzájemném
započtení pohledávek stojí: vzájemný zápočet se
uskuteční ke dni např. 1.10. podnikatel - vydaná faktura 1.9. za 100.000 Kč + 21% DPH, přijaté faktury z průběhu roku např. 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. celkem za 80.000 Kč. 5.10. přišla na účet zbývající částka 20.000 Kč. Můj problém je, že nevím jakým stylem zahrnutou tyto částky do deníku příjmů a výdajů a co s tím datem zápočtu. Mám normálně uvést 1.9. daňový příjem a k těm přijatým fakturám 1.5., 1.6., 1.7.,1.8. daňový výdaj a do deníku pohledávek a závazků uvést datum splacení ke všem fakturám 1.10.? Nebo mám mít nějakou speciální evidenci zápočtů a nějak jinak upravit základ daně?
Děkuji moc za radu
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
3. 3. 2018 15:26
Dobrý den. Prosím o radu, jsem začátečník. Potřebovala bych poradit jak vypořádat vzájemný zápočet pohledávek v DE. Uvedu pro příklad: v dopisu o vzájemném započtení pohledávek stojí: vzájemný zápočet se uskuteční ke dni např. 1.10. podnikatel - vydaná faktura 1.9. za 10.000 Kč + 21% DPH, přijatá faktura 1.8. za 5.000 Kč + 21% DPH. Můj problém je, že nevím jakým stylem zahrnutou tyto částky do deníku příjmů a výdajů a co s tím datumem zápočtu. Mám normálně uvést 1.9. daňový příjem a 1.8. daňový výdaj a do deníku pohledávek a závazků uvést datum splacení 1.10.? Nebo mám mít nějakou speciální evidenci zápočtů a nějak jinak upravit základ daně? Děkuji moc za radu