Dodatečné DPH

  • (neregistrovaný)

    17. 3. 2018 13:20

    Dobrý den,
    nevím si rady, kdy podat Dodatečné hlašení DPH.
    Mám tady platbu zálohové faktury uskutečněnou v 5/2016. V roce 2017 se domluvili na stornu faktury a nerealizaci zakázky, peníze se vrátili odběrateli.
    Měla bych podat dodatečné hlášení v měsící vystavení uskutečněné platby 5/2016 nebo v měsíci, kdy byla záloha vrácena a vystaven doklad tj. až v roce 2017?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).