Pozdní registrace k DPH a přenesená DP

  • (neregistrovaný)

    26. 4. 2018 13:09

    Podnikatel FO, vede DE, výdaje procentem, doteď neplátce zjistil, že v 01/17 překročil obrat pro povinnou registraci k DPH. Podniká v oboru servis a opravy plynových zařízení. Doklady za rok 2017 přinesl k účetní ke zpracování 3.4.2018.
    Zřízena rychle datová schránka, doděláno "honem" od 03/17 - 03/18 všechny KH + DPH, vše bez výzvy od FÚ, výdajové doklady měl naštěstí schované kvůli zárukám. Poslána registrace k DPH, posláno DPFO za rok 2017 10.4., kde FÚ zjistil, že překročil obrat - měl skoro 1,2mil. Naposílány obraty dle požadavků FÚ za rok 2017, 2016, posléze i rok 2015. Zatím rozhodují.

    Jak má teď ten živnostník vystavovat doklady? Má je vystavovat v přenesené DP (tam, kde by to tak mělo být) nebo se chovat jako klasický plátce DPH a "všechny" doklady vystavovat klasicky s DPH, dokud FÚ nerozhodne? Nebo vystavovat, jako by "zatím" nebyl plátce DPH - ale tato varianta se mi nezdá, protože vlastně plátce je, byť zatím nemá registraci od FÚ.

    Děkuji moc za odpovědi, začínám a hned jsem se dostala k takové jobovce

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 26. 4. 2018 19:46

      .. (neregistrovaný)

      Re: Pozdní registrace k DPH a přenesená
      >Podnikatel FO, vede DE, výdaje procentem, doteď
      >neplátce zjistil, že v 01/17 překročil obrat pro povinnou
      >registraci k DPH. Podniká v oboru servis a opravy
      >plynových zařízení. Doklady za rok 2017 přinesl k účetní ke
      >zpracování 3.4.2018.
      >Zřízena rychle datová schránka, doděláno "honem" od
      >03/17 - 03/18 všechny KH + DPH, vše bez výzvy od FÚ,
      >výdajové doklady měl naštěstí schované kvůli zárukám.
      >Poslána registrace k DPH, posláno DPFO za rok 2017 10.4.,
      >kde FÚ zjistil, že překročil obrat - měl skoro 1,2mil.
      >Naposílány obraty dle požadavků FÚ za rok 2017, 2016,
      >posléze i rok 2015. Zatím rozhodují.
      >
      >Jak má teď ten živnostník vystavovat doklady? Má je
      >vystavovat v přenesené DP (tam, kde by to tak mělo být)
      >nebo se chovat jako klasický plátce DPH a "všechny"
      >doklady vystavovat klasicky s DPH, dokud FÚ nerozhodne?
      >Nebo vystavovat, jako by "zatím" nebyl plátce DPH -
      >ale tato varianta se mi nezdá, protože vlastně plátce
      >je, byť zatím nemá registraci od FÚ.


      ZDPH 92a / 3

      >
      >Děkuji moc za odpovědi, začínám a hned jsem se dostala
      >k takové jobovce
      >
      >
      >

    • 27. 4. 2018 8:22

      Pavča (neregistrovaný)

      Re: Pozdní registrace k DPH a přenesená
      >>Podnikatel FO, vede DE, výdaje procentem, doteď
      >>neplátce zjistil, že v 01/17 překročil obrat pro
      >>povinnou
      >>registraci k DPH. Podniká v oboru servis a opravy
      >>plynových zařízení. Doklady za rok 2017 přinesl k
      >>účetní ke
      >>zpracování 3.4.2018.
      >>Zřízena rychle datová schránka, doděláno "honem" od
      >>03/17 - 03/18 všechny KH + DPH, vše bez výzvy od FÚ,
      >>výdajové doklady měl naštěstí schované kvůli zárukám.
      >>Poslána registrace k DPH, posláno DPFO za rok 2017
      >>10.4.,
      >>kde FÚ zjistil, že překročil obrat - měl skoro
      >>1,2mil.
      >>Naposílány obraty dle požadavků FÚ za rok 2017, 2016,
      >>posléze i rok 2015. Zatím rozhodují.
      >>
      >>Jak má teď ten živnostník vystavovat doklady? Má je
      >>vystavovat v přenesené DP (tam, kde by to tak mělo
      >>být)
      >>nebo se chovat jako klasický plátce DPH a "všechny"
      >>doklady vystavovat klasicky s DPH, dokud FÚ
      >>nerozhodne?
      >>Nebo vystavovat, jako by "zatím" nebyl plátce DPH -
      >>ale tato varianta se mi nezdá, protože vlastně plátce
      >>je, byť zatím nemá registraci od FÚ.
      >
      >
      >ZDPH 92a / 3
      >
      >>
      >>Děkuji moc za odpovědi, začínám a hned jsem se
      >>dostala
      >>k takové jobovce
      >>
      >>
      >>

    • 27. 4. 2018 8:26

      Pavča (neregistrovaný)

      Re: Pozdní registrace k DPH a přenesená
      >>>Podnikatel FO, vede DE, výdaje procentem, doteď
      >>>neplátce zjistil, že v 01/17 překročil obrat pro
      >>>povinnou
      >>>registraci k DPH. Podniká v oboru servis a opravy
      >>>plynových zařízení. Doklady za rok 2017 přinesl k
      >>>účetní ke
      >>>zpracování 3.4.2018.
      >>>Zřízena rychle datová schránka, doděláno "honem" od
      >>>03/17 - 03/18 všechny KH + DPH, vše bez výzvy od FÚ,
      >>>výdajové doklady měl naštěstí schované kvůli zárukám.
      >>>Poslána registrace k DPH, posláno DPFO za rok 2017
      >>>10.4.,
      >>>kde FÚ zjistil, že překročil obrat - měl skoro
      >>>1,2mil.
      >>>Naposílány obraty dle požadavků FÚ za rok 2017, 2016,
      >>>posléze i rok 2015. Zatím rozhodují.
      >>>
      >>>Jak má teď ten živnostník vystavovat doklady? Má je
      >>>vystavovat v přenesené DP (tam, kde by to tak mělo
      >>>být)
      >>>nebo se chovat jako klasický plátce DPH a "všechny"
      >>>doklady vystavovat klasicky s DPH, dokud FÚ
      >>>nerozhodne?
      >>>Nebo vystavovat, jako by "zatím" nebyl plátce DPH -
      >>>ale tato varianta se mi nezdá, protože vlastně plátce
      >>>je, byť zatím nemá registraci od FÚ.
      >>
      >>
      >>ZDPH 92a / 3
      >>
      >>>
      >>>Děkuji moc za odpovědi, začínám a hned jsem se
      >>>dostala
      >>>k takové jobovce
      >>>
      >>>
      >>>Děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).