Opravný doklad a daňové přiznání

  • (neregistrovaný)

    4. 5. 2018 11:37

    Hezký den,

    jsem identifikovaná osoba, v lednu jsem vystavila dvě faktury (a podala řádné přiznání a souhrnné hlášení) a k jedné z nich jsem teď v dubnu musela vystavit opravný daňový doklad (kvůli reklamaci, rozdíl oproti původní faktury je jen nějakých 150 Kč) s datem zdanitelného plnění v dubnu (původní faktura ani nebyla uhrazena).
    Dotaz:
    1) mám podat řádné nebo dodatečné daňové přiznání (a následné SH)? Za měsíc 1 nebo 4?
    2) V řádku 21 uvést jednoduše opravenou částku nebo rozdíl v minusové hodnotě?

    Hledám, čtu, ale už jsem z toho úplně zmatená, budu moc vděčná za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).