Hlavní navigace

Zakládání dokladů

  • (neregistrovaný) 78.80.160.---

    10. 5. 2019 14:02

    Dobrý den,
    chtěl jsem se zeptat. Jak se zakládají doklady do jednotlivých složek?

    1. Pokladna (příjmy+výdaje) jen pokladní lístek (účtenka)?
    2. Banka (příjmy+výdaje) výpis+faktura?
    3. Faktury přijaté
    4. Faktury vydané

    Dotaz na pokladnu – Jak se to značí? Jen číslovat? Nebo rozlišit výdaje/příjmy? Jak? (v bance to je jasné, podle +/- na výpisu)
    Když mám vystavenou (příjmovou) fakturu v hotovosti, založit do poklady a ještě faktury vydané?

    Nebo má někdo jiný systém? I ve vedení složek? Rád si nechám poradit.

    Děkuji.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

    • 10. 5. 2019 16:09

      EvaCe

      vedete účetnictví NEBO daňovou evidenci?
      účetnictví - šanon s vystavenými fakturami, šanon s přijatými fakturami, šanon s výpisy, šanon s pokladními doklady
      daňová evidence - pokud je málo faktur, tak dávám po zaplacení do šanonu s bankovním výpisem, jinak také extra šanon

    • 10. 5. 2019 17:29

      Honza (neregistrovaný) ---.static.spk.cz

      Vedu daňovou evidenci – teda podle internetu (prý můžu) dopsat peněžní deník až na konci roku, prý nemusím průběžně?!

      Takže když si založím šanony:
      VYSTAVENÉ FAKTURY – čistě jen jednotlivé faktury na příjmy

      PŘIJATÉ FAKTURY – čistě jen jednotlivé faktury na výdaje

      BANKA /VÝPISY/ – (?výpis + faktura) nebo jen výpisy?

      POKLADNA – (přijaté doklady /výdaje/ a zakládat sem i faktury, které byli vystavené zákazníkovi na hotovost /příjmy/?) a pokud jsou v této složce jsou příjmy a výdaje rozlišuje se nějak číslování?

      Moc mi pomůžete, jsem podnikající student, který teprve se vším začíná...
      Děkuji moc!
      Honza

    • 13. 5. 2019 14:03

      EvaCe

      Je to čistě jen na Vás jak si to povedete - hlavně se v tom vyznat.
      Já si své vlastní doklady dělám:
      Zakládám si výpisy z banky a k tomu doklad co se v tom výpisu platilo - jak příjem tak výdej.
      Nezaplacené faktury si dávám do doby zaplacení odděleně - takovou tou "barevnou" záložkou v šanonu.
      Hotovostní doklady si dávám také odděleně.
      V podstatě mám hotovostní příjem a výdej, pak příjem a výdej převodem a pak neuhrazené doklady.
      Jako účetní to samozřejmě mám i v účetním programu, ale při ukončení roku si neuhrazené faktury jednoduše přendám do šanonu následujícího roku a ve starém mi zůstane jen to uhrazené - pro přiznání k dani z příjmu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).