Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Běžná silniční kontrola odhalí daňové nedoplatky. Dokud nezaplatíte, neodjedete
Životní minimum se zvýší o dost později
Zdravotní dokumentace může rozhodnout o důchodu. Jak dlouho se archivuje?
30 % nákladů dolů, ale nuda nahoru. Jak nepohřbít značku pod nánosem AI šumu
JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027
Kterými nezdanitelnými částkami si můžete snížit základ daně za rok 2025?
15. 12. 2019 15:44
Dobrý den, prosím o radu zkušené.
Budu podávat Dodatečné přiznání k DPH 9/2015, jedná se o fakturu vydanou, která být v účetnictví nemá..Došlo k informačnímu šumu mezi zaměstnanci a podle mě tedy nesprávným postupem firmy, která i fakturu (převzetí) potvrdila a následně snad hodila fakturu do koše nebo nevím, storno ani dobropis nikdy nebyl vystaven.
V té době nebylo Kontrolní hlášení, mám povinnost ho teď dodatečně vystavit?
Dodatečně musíme opravit i DPFO v tomto roce a já teď tápu v postupu. Tyto data jsou ve starém programu, který semnou nechce příliš spolupracovat. Nevytvoří výkazy ač tenkrát byli v tomto programu vytistěny, Vytvořila jsem výkazy ručně a teď váhám zda opravit i rozvahové účty - dodatečné DPH budu účtovat až v tomto roce. Snad píši srozumitelně. Zatím jsem tedy ponížila výnosy, opravila HV. Je to takto správně? jaké účtování teď provést v tom roce 2015. Původně se vykazoval zisk, vznikla daňová povinnost.
Jakékoliv rady jsou vítány a předem moc děkuji