Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
15. 12. 2019 15:44
Dobrý den, prosím o radu zkušené.
Budu podávat Dodatečné přiznání k DPH 9/2015, jedná se o fakturu vydanou, která být v účetnictví nemá..Došlo k informačnímu šumu mezi zaměstnanci a podle mě tedy nesprávným postupem firmy, která i fakturu (převzetí) potvrdila a následně snad hodila fakturu do koše nebo nevím, storno ani dobropis nikdy nebyl vystaven.
V té době nebylo Kontrolní hlášení, mám povinnost ho teď dodatečně vystavit?
Dodatečně musíme opravit i DPFO v tomto roce a já teď tápu v postupu. Tyto data jsou ve starém programu, který semnou nechce příliš spolupracovat. Nevytvoří výkazy ač tenkrát byli v tomto programu vytistěny, Vytvořila jsem výkazy ručně a teď váhám zda opravit i rozvahové účty - dodatečné DPH budu účtovat až v tomto roce. Snad píši srozumitelně. Zatím jsem tedy ponížila výnosy, opravila HV. Je to takto správně? jaké účtování teď provést v tom roce 2015. Původně se vykazoval zisk, vznikla daňová povinnost.
Jakékoliv rady jsou vítány a předem moc děkuji