Marcela1970

  • (neregistrovaný)

    16. 6. 2020 23:31

    Dobrý večer,

    v červnu jsme obdrželi (plátce v ČR) zálohu od zákazníka ze Slovenska (plátce na Slovensku) za zboží, které budeme odesílat v červenci. Nyní tedy musíme vystavit daňový doklad k přijaté platbě, který půjde do přiznání k DPH za červen jako revers charge. A v červenci se udělá vyúčtovací faktura (k úhradě 0,-) s odečtenou zálohou a do DPH půjde 0.
    Je to tak?

    Děkuji

    Marcela1970

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).