Dobrý den,
prosím Vás o pomoc:
teď jsem zjistila, že by klientka, která provozuje ubytovací služby měla být identifikovanou osobou (je neplátce DPH, vedlejší příjem z OSVČ). První fakturu od Booking obdržela za období 1.1.2018-31.01.2018, datum vystavení 02.02.2018. Musím nyní udělat registraci identif. osoby k dani zpětně, nebo se stačí registrovat od letošního roku?
A ještě prosím, jaký je datum zdanitelného plnění - 31.01.2018, nebo datum vystavení 02.02.2018?
A ještě podle kterého §6h, nebo 6l zákona o dani z přidané hodnoty?
17. 9. 2020 12:42
Dobrý den,
prosím Vás o pomoc:
teď jsem zjistila, že by klientka, která provozuje ubytovací služby měla být identifikovanou osobou (je neplátce DPH, vedlejší příjem z OSVČ). První fakturu od Booking obdržela za období 1.1.2018-31.01.2018, datum vystavení 02.02.2018. Musím nyní udělat registraci identif. osoby k dani zpětně, nebo se stačí registrovat od letošního roku?
A ještě prosím, jaký je datum zdanitelného plnění - 31.01.2018, nebo datum vystavení 02.02.2018?
A ještě podle kterého §6h, nebo 6l zákona o dani z přidané hodnoty?
Mockrát děkuji za pomoc a ochotu.