Dobré ráno,
prosím o radu, budu vystavovat fa. na Slovensko s dph 21% nebo bez dph , jsme plátci dph a zákazník je plátce dph na Slovensku. Předem děkuji.
Pokud fakturuje plátce plátci do EU na jeho VAT EU, tak vystavíte fakturu bez daně, v DPH uvedete na ř. 20 a podáte souhrnné hlášení s kodem 0, neuvádíte v KH
Na faktuře odkaz na § 64 a potvrzení o dodání zboží do EU
22. 9. 2020 7:46
Dobré ráno,
prosím o radu, budu vystavovat fa. na Slovensko s dph 21% nebo bez dph , jsme plátci dph a zákazník je plátce dph na Slovensku. Předem děkuji.