Pozdě dodané vydané faktury a kontrolním hlášení

  • (neregistrovaný)

    19. 10. 2020 14:48

    Dobrý den,
    podnikatel, měsíční plátce DPH, vystavil v 7/2020 faktury, které zapomněl předat do účetnictví. Jak postupovat s ohledem na kontrolní hlášení a daňového přiznání? Moc děkuji za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 10. 2020 15:18

      Emil2 (neregistrovaný)

      Podáte dodatečné DP a následné KH za 7/2020 a případně doplatíte daň. Nebo je uvedete v řádném DP i KH za 9/2020.

    • 19. 10. 2020 15:47

      vlaďka (neregistrovaný)

      Emil2 děkuji, DPH v každém případě doplatíme, ale mne jde o správný postup. Takže mohu dát do KH a DPH za 9/2020 a jako DPPD uvedu např. 31.7.2020. FÚ doměří penále? Děkuji

    • 19. 10. 2020 15:52

      Emil2 (neregistrovaný)

      Ano. Oba postupy jsou správně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).