Dobrý den,
podnikatel, měsíční plátce DPH, vystavil v 7/2020 faktury, které zapomněl předat do účetnictví. Jak postupovat s ohledem na kontrolní hlášení a daňového přiznání? Moc děkuji za radu.
Emil2 děkuji, DPH v každém případě doplatíme, ale mne jde o správný postup. Takže mohu dát do KH a DPH za 9/2020 a jako DPPD uvedu např. 31.7.2020. FÚ doměří penále? Děkuji
19. 10. 2020 14:48
Dobrý den,
podnikatel, měsíční plátce DPH, vystavil v 7/2020 faktury, které zapomněl předat do účetnictví. Jak postupovat s ohledem na kontrolní hlášení a daňového přiznání? Moc děkuji za radu.