Dobrý den mám dotaz. Společnost pořídila majetek, u kterého si neuplatnila DPH. Majetek byl ten samý rok zařazen a odepisován, čili v ceně včetně DPH. Za 2 roky se společnost rozhodla, zpětně DPH nárokovat. Jakým způsobem o tomto nároku účtovat? Proti provozním výnosům 343/ 648 ? Děkuji za radu.
30. 10. 2020 14:36
Dobrý den mám dotaz. Společnost pořídila majetek, u kterého si neuplatnila DPH. Majetek byl ten samý rok zařazen a odepisován, čili v ceně včetně DPH. Za 2 roky se společnost rozhodla, zpětně DPH nárokovat. Jakým způsobem o tomto nároku účtovat? Proti provozním výnosům 343/ 648 ? Děkuji za radu.