Dobrý den,
my jsme to řešili tím, že jsme měsíčně (ročně) přeúčtovávali danou část odpisu z TZ na jiný analytický účet. Zkoušeli jsme v programu i zařadit na samostatnou kartu majetku, to šlo i to dobře počítalo účetní odpis, ale program si nedokázal poradit s daňovým odpisem. Takže přeúčtováváme ručně interním dokladem.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
3. 11. 2020 19:22
Dobrý den, prosím o radu. Jak postupovat u zaúčtování technického zhodnocení majetku na které je poskytnuta dotace a je potřeba vést oddělené účetnictví projektu (analytické účty) ? Nemůžu mít přeci u jednoho majetku dvojí analytiku, je to tak?