Přenesená daňová povinnost

  • 17. 12. 2020 15:24

    Dobrý den, prosím o radu ohledně správného vyplnění přiznání k DPH a kontrolního hlášení. Poprvé jsem obdržel fakturu za stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti od firmy (plátce DPH), já (plátce DPH). Jestli tomu rozumím správně, tak bych měl při podání přiznání k DPH vyplnit: řádek 10 a současně řádek 43. Tzn., že nula od nuly pojde? A do kontrolního hlášení vyplnit řádek B.1. Omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale ještě jsem se s tím nesetkal a nerad bych udělal v něčem chybku.
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).