Dobrý den, prosím o radu, v měsíci únoru jsme objednali zboží z Polska, faktura vystavena bez DPH (naše firma i firma z Polska plátci DPH). Udělala jsem samovyměření, ř. 3 + 43 v DPH. Za dva dny nám přišla z Polska faktura vystavená na stejnou částku, tudíž duplicitní. Po upozornění, že je faktura vystavená 2x, jsme obdrželi z Polska dobropis na celou fakturu. Musím druhou fakturu + dobropis evidovat a zařadit do přiznání k DPH a KH?
Děkuji
Takže je můžu hodit do koše.
Nebude problém v tom, že když je nedám do KH a druhá strana je bude mít v souhrnném hlášení, tak se to nespáruje. Nevím jak to funguje...
19. 2. 2021 9:00
Dobrý den, prosím o radu, v měsíci únoru jsme objednali zboží z Polska, faktura vystavena bez DPH (naše firma i firma z Polska plátci DPH). Udělala jsem samovyměření, ř. 3 + 43 v DPH. Za dva dny nám přišla z Polska faktura vystavená na stejnou částku, tudíž duplicitní. Po upozornění, že je faktura vystavená 2x, jsme obdrželi z Polska dobropis na celou fakturu. Musím druhou fakturu + dobropis evidovat a zařadit do přiznání k DPH a KH?
Děkuji