Dobrý den, porosím o radu. Přijatá faktura v únoru 2021, DUZP 31.1.2021, vystavená 31.1.2021. Datum přijetí tedy zaúčtuji 2/21, DPH bude také 2/21. Základ ale potřebuji zaúčtovat do minulého měsíce. Fakturu rozúčtuji 383,343/321 v únoru a ID k 31.1.2021 504/383?
Tím budu mít dobře DPH a náklady 1/21. Tato faktura se mi tedy v saldu a v HK objeví až v únoru, stejně tak jako v číselné řadě přijatých faktur.
Je tento postup správný?
Děkuji
Takže náklad dostanete do ledna 2021 tak, že uvedete datum zaúčtování 31.1.2021. Budete mít asi práci navíc a kontrolou účtu 343 leden - únor 2021 a Přiznáním k DPH+KH.
Udělejte si zálohu dat, vyzkoušejte si to. Zrovna včera jsem musela u jednoho klienta udělat zkušební verzi účetnictví, abych mohla vygenerovat podklady pro ČSSZ za 12/2019 až 11/2020. Hlavně neztratit aktuální data.
16. 3. 2021 10:14
Dobrý den, porosím o radu. Přijatá faktura v únoru 2021, DUZP 31.1.2021, vystavená 31.1.2021. Datum přijetí tedy zaúčtuji 2/21, DPH bude také 2/21. Základ ale potřebuji zaúčtovat do minulého měsíce. Fakturu rozúčtuji 383,343/321 v únoru a ID k 31.1.2021 504/383?
Tím budu mít dobře DPH a náklady 1/21. Tato faktura se mi tedy v saldu a v HK objeví až v únoru, stejně tak jako v číselné řadě přijatých faktur.
Je tento postup správný?
Děkuji