Dobrý den,
podala jsem za leden přiznání k DPH a teď jsem přišla na chybné zaúčtování částky na jedné faktuře. Po opravě mi vyšlo, že by se mi daň snížila o 4 Kč (FÚ by měl vrátit). V KH je faktura rozepsána v části B.2.
Vím, že nemusím podávat dodatečné d.přiznání, ale bude FÚ tenhle mini rozdíl řešit?
Omlouvám se za naivní otázku, ale jsem začátečník a nechci udělat zbytečnou chybu.
Uplatnit nárok na odpočet je právo. Pokud je v KH uvedený základ daně odpovídající uplatněnému nároku a je <= než základ daně na dokladu, je vše tak jak má být.
18. 3. 2021 9:41
Dobrý den,
podala jsem za leden přiznání k DPH a teď jsem přišla na chybné zaúčtování částky na jedné faktuře. Po opravě mi vyšlo, že by se mi daň snížila o 4 Kč (FÚ by měl vrátit). V KH je faktura rozepsána v části B.2.
Vím, že nemusím podávat dodatečné d.přiznání, ale bude FÚ tenhle mini rozdíl řešit?
Omlouvám se za naivní otázku, ale jsem začátečník a nechci udělat zbytečnou chybu.
Předem moc děkuji všem za radu.