Vrácení přeplatku a výdaje paušálem

  • (neregistrovaný)

    23. 3. 2021 19:36

    Dobrý den,jsem neplátce DPH,identifikovaná osoba, uplatňuji výdaje procentem z příjmů. Dodavatel z Polska vystavil chybně fakturu s DPH, kterou jsem uhradil. (jako identifikovaná osoba měla být vystavena bez DPH). Domluvili jsme se na vrácení DPH. Bude tato vrácená částka za zaplacené DPH evidována jako daňový příjem nebo nedaňový, popř. jak ji zaevidovat? Moc děkuji za pomoc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).