Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Konec drahého tankování? Vláda zavádí stropy a zlevňuje naftu
Nová povinnost firem už běží: Registraci zaměstnanců usnadní jednoduchý dotazník
OSVČ v časové pasti: Některé musí podat přehled už do 8. dubna
ČSSZ upozorňuje: Navazující zaměstnání se nově hlásí jinak
Senioři řidiči a povinné lékařské prohlídky: Nová pravidla neplatí vždy
Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu s bytovým textilem
23. 10. 2021 17:09
Dobrý podvečer, kompletuji přiznání DPH za měsíc září a mam na výstupu jen častku DPH 140,- kdežto na vstupu mám 353,- (2 prijaté DD) musím DPH na vstupu uplatnit nyní nebo mohu výdaje zahrnout do dalšího mřsíce až budu mít vyssi DPH na výstupu? Co kdyz jednu fakturu na vstupu uplatnim v aktualnim daň přiznání nyní a druhou uplatním až následující měsíc? Je to problém? Kam bych pak tu nyni nezahrnutou fakturu v prizbáni DPH uváděla? Je na tyto pozdeji uplatnované vydaje zvláštni kolonka nebo mohu nasledujici mesic zahrnout k ostatním dokladum na vstupu?
Děkuji za radu a pěknou sobotu.