Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Školky budou muset berňáku hlásit informace o dětech a zaplaceném školkovném
Tuzemské cestovní náhrady nakonec od června vzrostly více, než se původně navrhovalo
Kamila si prošla drsným obdobím. Dnes staví komunitu, která pomáhá ženám růst
Byznys na dálkové ovládání: Ondřej postavil úspěšnou firmu na dronech
Chyba v novém systému hlášení: Údaje se mohly dostat k cizím uživatelům
Milion korun navíc na důchod? Babišova vláda mění pravidla penzijního spoření
23. 10. 2021 17:09
Dobrý podvečer, kompletuji přiznání DPH za měsíc září a mam na výstupu jen častku DPH 140,- kdežto na vstupu mám 353,- (2 prijaté DD) musím DPH na vstupu uplatnit nyní nebo mohu výdaje zahrnout do dalšího mřsíce až budu mít vyssi DPH na výstupu? Co kdyz jednu fakturu na vstupu uplatnim v aktualnim daň přiznání nyní a druhou uplatním až následující měsíc? Je to problém? Kam bych pak tu nyni nezahrnutou fakturu v prizbáni DPH uváděla? Je na tyto pozdeji uplatnované vydaje zvláštni kolonka nebo mohu nasledujici mesic zahrnout k ostatním dokladum na vstupu?
Děkuji za radu a pěknou sobotu.