Dobrý den, prosím o radu s vyúčtování zál. daně zaměstnavatelem.
Do řádku 6. úhrn přeplatků....dávám částku bez daňového bonusu, vyplaceno v měsíci - tam patří měsíc, kdy jsem to skutečně zaměstnancům odeslala (tzn. zúčtováno v únorové mzdě, ale zaplaceno v březnu, pak tam patří březen?) a částka je také bez daň. bonusu? Doteď jsem to takto vyplňovala a nebyl problém. Ale nyní máme jiný program a program mi vygeneroval datum vrácení únor a částku vč. bonusu - což mi ale adisepo hlásí jako chybu, musím mít částku v řádku 6, stejnou jako v té tabulce, tak jak jsem to dělala doteď. Tak nevím, co je vlastně správně, ale myslím si, že chyba je v mzdovém programu.
Děkuji
18. 1. 2022 10:06
Dobrý den, prosím o radu s vyúčtování zál. daně zaměstnavatelem.
Do řádku 6. úhrn přeplatků....dávám částku bez daňového bonusu, vyplaceno v měsíci - tam patří měsíc, kdy jsem to skutečně zaměstnancům odeslala (tzn. zúčtováno v únorové mzdě, ale zaplaceno v březnu, pak tam patří březen?) a částka je také bez daň. bonusu? Doteď jsem to takto vyplňovala a nebyl problém. Ale nyní máme jiný program a program mi vygeneroval datum vrácení únor a částku vč. bonusu - což mi ale adisepo hlásí jako chybu, musím mít částku v řádku 6, stejnou jako v té tabulce, tak jak jsem to dělala doteď. Tak nevím, co je vlastně správně, ale myslím si, že chyba je v mzdovém programu.
Děkuji