Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak je to s fakturou od firmy z EU, která nám fakturuje pouze dopravu materiálu nakoupeného od jiné firmy z EU. Mohu to považovat za vedlejší výdaj, který je součástí základu daně hlavního plnění, tedy do přiznání k DPH uvedu na ř. 3?
Moc děkuji
25. 3. 2022 11:15
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak je to s fakturou od firmy z EU, která nám fakturuje pouze dopravu materiálu nakoupeného od jiné firmy z EU. Mohu to považovat za vedlejší výdaj, který je součástí základu daně hlavního plnění, tedy do přiznání k DPH uvedu na ř. 3?
Moc děkuji