můžete mi prosím poradit jak správně vyplnit dodatečné daňové přiznání v případě opravy sazby daně? Měli jsme fakturu v režimu PDP bez nároku na odpočet (stavební-velkometrážní byty). Odvedli jsme 15% DPH, namísto 21%.
Když by byl základ daně např. 10.000,- kč; DPH jsme odvedli 1.500,- kč. Správně jsme však měli odvést 2.100. Tzn. rozdíl k doplacení 600,- kč.
Jestli tomu dobře chápu do ř. 11 uvednu základ daně: -10.000,- a daň na výstupu -1.500,- a do řádku 10 uvedu základ daně: 10.000,- a daň na výstupu 2.100,-
Kontrolní hlášení udělám celé znovu jak mělo být správně.
Rozumím tomu správně?
22. 4. 2022 17:14
Dobrý den,
můžete mi prosím poradit jak správně vyplnit dodatečné daňové přiznání v případě opravy sazby daně? Měli jsme fakturu v režimu PDP bez nároku na odpočet (stavební-velkometrážní byty). Odvedli jsme 15% DPH, namísto 21%.
Když by byl základ daně např. 10.000,- kč; DPH jsme odvedli 1.500,- kč. Správně jsme však měli odvést 2.100. Tzn. rozdíl k doplacení 600,- kč.
Jestli tomu dobře chápu do ř. 11 uvednu základ daně: -10.000,- a daň na výstupu -1.500,- a do řádku 10 uvedu základ daně: 10.000,- a daň na výstupu 2.100,-
Kontrolní hlášení udělám celé znovu jak mělo být správně.
Rozumím tomu správně?
Moc děkuji za odpověď.
Sandra