Oprava sazby daně-dodatečné daň.přiznání

  • 22. 4. 2022 17:14

    Dobrý den,

    můžete mi prosím poradit jak správně vyplnit dodatečné daňové přiznání v případě opravy sazby daně? Měli jsme fakturu v režimu PDP bez nároku na odpočet (stavební-velkometrážní byty). Odvedli jsme 15% DPH, namísto 21%.
    Když by byl základ daně např. 10.000,- kč; DPH jsme odvedli 1.500,- kč. Správně jsme však měli odvést 2.100. Tzn. rozdíl k doplacení 600,- kč.
    Jestli tomu dobře chápu do ř. 11 uvednu základ daně: -10.000,- a daň na výstupu -1.500,- a do řádku 10 uvedu základ daně: 10.000,- a daň na výstupu 2.100,-
    Kontrolní hlášení udělám celé znovu jak mělo být správně.
    Rozumím tomu správně?

    Moc děkuji za odpověď.
    Sandra

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).