Simona

  • 4. 5. 2022 17:28

    Dobrý den, mám dotaz ohledně vystavení faktury slovenskému plátci má IČ DPH: SK. Dělali jsme pro něj izolace (stavební práce) s místem plnění v ČR. Mám vystavit fakturu s přenesenou daní a pak by se to ukázalo v kontrolním hlášení nebo bez daně a aby se to ukázalo v souhrnném hlášení? A popřípadě do jakého řádku v DPH by to šlo? Děkuji za odpověď

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).