Zdravím, prosím o rádu k chaosu :)
Partner využívá stejné prostory pro svojí činnost na IČO, pokud je nájem fakturován bez DPH od plátce mě jako plátci následně část potřebuji přefakturovat partnerovi, který je neplátce a reálně mě uhradil 135tis, vystavuji mu fakturu s/bez DPH?
Pokud s DPH tak 135tis vč. DPH?
Děkujui
22. 3. 2024 12:59
Zdravím, prosím o rádu k chaosu :)
Partner využívá stejné prostory pro svojí činnost na IČO, pokud je nájem fakturován bez DPH od plátce mě jako plátci následně část potřebuji přefakturovat partnerovi, který je neplátce a reálně mě uhradil 135tis, vystavuji mu fakturu s/bez DPH?
Pokud s DPH tak 135tis vč. DPH?
Děkujui