Odpočet DPH u faktur v režimu OSS

  • 27. 5. 2024 10:16

    Dobrý den,
    prosím o radu. Stáváme se plátci DPH a budu řešit uplatnění nároku na odpočet za uplynulých 12 měsíců na řádku 45 podle § 79 ZDPH.

    Mám několik faktur na majetek od německého dodavatele. Faktury jsou celé v CZK a je na nich vyčíslené 21% DPH, ale obsahují německé VAT ID a informaci o tom, že se účastní OSS. Nebyl tam použit reverse-charge, protože jsme v době jejich vystavení ještě nebyli plátci DPH.

    Můžu takové faktury uplatnit v 1. přiznání na řádku 45, stejně jako faktury od českých dodavatelů? Díky!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).