Hlavní navigace

Zaúčtování přijaté faktury z EU

  • 30. 7. 2024 14:45

    Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat přijatou fakturu z EU. Dodavatel i odběratel plátce DPH. v přiznání k DPH máme na ř. 3 a 43, v KH A2.
    Jak bude zaúčtováno?
    Zboží - DZ - 504/321
    DPH na vstupu - 343/349?
    S účtem 349 nemám zkušenost, strašně jsem se do toho zamotala a vůbec nevím. Vůbec nevím, jak to zaúčtovat, jak to nastavit v programu. Používáme program Altus Vario.
    Moc prosím někoho o radu, nějak polopatě, prosím.
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).